5月14-16日,公司按照三体系标准要求进行了内部管理体系审核工作,评价内部管理体系的符合性、有效性和适宜性,并作为持续改进的一个重要信息来源。
在审核过程中,公司内审员分成多个内部审核小组,对相关职能和生产部门进行了审核。各内审员表现专业,受审部门积极配合。审核组在过程中采取了听取汇报、提问、查阅资料、记录、现场查勘等形式,收集有关质量体系运行的相关证据,并就检查的问题及时与被审核的部门进行沟通。
本次内审结论是:公司内部管理体系运行效果是符合的,也是有效的。同时内审小组也发现了一些要持续改进的地方,对相关部门提出了意见和建议,要求大家及时整改,进一步提高公司的内部管理水平。